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合同金額20萬,9月份時(shí)候提前申報(bào)20萬到8月份的增值稅了那表格了,9月份才開票出來?10月份申報(bào)9月份增值稅的話,還體現(xiàn)9月份開票金額20萬出來嗎?

84785009| 提問時(shí)間:2022 09/21 16:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,需要的紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的。
2022 09/21 16:18
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