問(wèn)題已解決

您好老師,已結(jié)完帳,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款科目下客戶的余額不對(duì),錯(cuò)客戶了,本月怎么調(diào)整?

71635460| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/22 19:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)收賬款科目下錯(cuò)客戶了,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)收賬款—正確的客戶 貸:應(yīng)收賬款—之前入賬錯(cuò)誤的客戶
2022 08/22 19:49
71635460
2022 08/22 20:10
老師:不需要做紅字分錄沖嗎? 紅字錯(cuò)誤分錄 在做個(gè)正確的分錄
鄒老師
2022 08/22 20:11
你好 1,可以先紅沖錯(cuò)誤的分錄,然后做一筆正確的分錄 2,也可以直接像我那樣,做一筆調(diào)整分錄?
71635460
2022 08/22 20:23
老師 要是應(yīng)收賬款科目下客戶的金額 記錄錯(cuò)了 怎么調(diào)整?
71635460
2022 08/22 20:23
老師 要是應(yīng)收賬款科目下客戶的金額 記錄錯(cuò)了 怎么調(diào)整?
鄒老師
2022 08/22 20:25
你好,正確的金額是多少,之前錯(cuò)誤的金額又是多少呢? 這里的應(yīng)收賬款是借方,還是貸方發(fā)生額??
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