問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9.1日向乙公司(為增值稅一般納稅人)銷售一批產品,價款為1500000元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為13%,老師們,這個會計分錄要怎么做?

84785032| 提問時間:2022 08/15 16:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022 08/15 16:03
84785032
2022 08/15 16:05
我知道科目怎么寫,就是價格是怎么寫
鄒老師
2022 08/15 16:05
你好 借:應收賬款?1500000*1.13, 貸:主營業(yè)務收入1500000 , ??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)?1500000*13%
84785032
2022 08/15 16:05
應收賬款那個地方是1500000,還是1695000
鄒老師
2022 08/15 16:06
你好 借:應收賬款?1500000*1.13, 貸:主營業(yè)務收入1500000 , ??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)?1500000*13%
84785032
2022 08/15 16:06
那這個1500000也沒寫是含稅價格還是不含稅啊
鄒老師
2022 08/15 16:07
你好,因為這里說的是價款,默認就是不含稅的?
84785032
2022 08/15 16:07
要是含稅價格不就是應收賬款是1500000
鄒老師
2022 08/15 16:08
你好,如果題目說含稅是1500000,那分錄的應收賬款金額就是1500000
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