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《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》: 1、尊敬的納稅人您好,您本期匯繳填報(bào)的數(shù)據(jù)除第21行“減:彌補(bǔ)以前年度虧損(填寫A106000)”、第32行次“減:本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額(不含地方減免)”、第33行次“九、本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(31-32)”外,其他行次數(shù)據(jù)全部都為零,請您再次確認(rèn)填報(bào)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確!

84784986| 提問時間:2022 04/07 12:19
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué),你好,你確認(rèn)數(shù)據(jù)沒有問題可以直接保存申報(bào)的
2022 04/07 12:20
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