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去年年末有留底的增值稅,這個進項票不用了,想把增值稅轉出然后把成本減少需要怎么做分錄

84784988| 提問時間:2022 04/06 16:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ? ?你轉出那么就會 增加成本的; 不會減少成本哈 ; 除非你整個發(fā)票都不用了。 原來分錄怎么走的? ?
2022 04/06 16:25
84784988
2022 04/06 16:55
以前入的庫存商品
84784988
2022 04/06 16:56
借:庫存商品 應交稅費 貸:應付賬款
meizi老師
2022 04/06 17:00
?你好; 那你就做借庫存商品貸進項稅轉出 ; 紅沖借應付賬款貸庫存商品? ?
84784988
2022 04/06 17:45
好,我做在今年第一季度就可以吧還需要做一筆成本轉出嗎去年的已經結轉到成本了
84784988
2022 04/06 17:50
您說的借庫存商品,貸進項稅轉出進項稅和庫存商品數據不相等呀
meizi老師
2022 04/06 17:53
你好; 1.是的。 要先把? 進項稅轉出; 然后去調整下 借 以前年度損益調整=主營業(yè)務成本 負數貸 庫存商品負數; 這樣來處理的??
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