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我19年計(jì)提工資了 結(jié)果發(fā)的時(shí)候 本應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬科目 錯(cuò)寫成管理費(fèi)用了,這種現(xiàn)在要怎么調(diào)整

84785020| 提問時(shí)間:2022 03/25 13:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借管理費(fèi)用貸銀行存款發(fā)放的分錄做的是這個(gè)嗎?
2022 03/25 13:45
84785020
2022 03/25 13:54
這是錯(cuò)的,本應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬的,19年的
郭老師
2022 03/25 13:57
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸利潤分配未分配利潤。
84785020
2022 03/25 15:51
費(fèi)用呢?管理費(fèi)用當(dāng)時(shí)相當(dāng)于多提了,放以前年度損益,這樣對嗎
郭老師
2022 03/25 15:56
是的是的,是這么做的,你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬還是小企業(yè)?如果是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬,用以前年度損益調(diào)整可以啊,如果你是小企業(yè),會計(jì)準(zhǔn)則做賬,用利潤分配未分配利潤。
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