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去年計(jì)提工資多了應(yīng)該怎么調(diào)整,我計(jì)提的是借:管理費(fèi)用~工資,貸:應(yīng)付職工薪酬

84784959| 提問時(shí)間:2020 02/03 10:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!多計(jì)提的沖減,借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2020 02/03 10:59
84784959
2020 02/03 11:12
84784959
2020 02/03 11:12
是這樣嗎
宋生老師
2020 02/03 11:13
你好!以前年度損益最終結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,轉(zhuǎn)入利潤分配科目
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