問(wèn)題已解決

老師,我們公司不是實(shí)際用電戶,也沒(méi)有付電費(fèi),我們有用電戶名,他公司用電,電業(yè)把票開(kāi)給我們公司,我們需要給他公司開(kāi)出去,老師,現(xiàn)在我收到電業(yè)發(fā)票,我要怎么入賬?電費(fèi)款是他公司付給電業(yè)的

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/11 17:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 你好了 你開(kāi)發(fā)票給用電單位? 記收入?對(duì)方支付電費(fèi)記成本??
2022 03/11 17:50
84784964
2022 03/11 18:02
現(xiàn)在我剛剛收到電業(yè)開(kāi)來(lái)的專票
玲老師
2022 03/11 18:11
你好? 借成本 貸其他應(yīng)付款?
84784964
2022 03/11 18:21
收到發(fā)票 借記其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸記,其他應(yīng)付款 開(kāi)出發(fā)票 借記,其他應(yīng)付款 貸記,其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 是這樣做對(duì)嗎?
玲老師
2022 03/11 18:25
是的,這個(gè)分錄是正確的。
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