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還有老師,減免明細(xì)表,本期發(fā)生額,是不是應(yīng)該填3%的稅額

84784949| 提問時間:2022 01/17 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你需要交增值稅的嗎?如果是的話,按照不含稅的金額乘以2%。
2022 01/17 15:26
84784949
2022 01/17 15:28
增值稅減免稅,老師,我是小規(guī)模的
郭老師
2022 01/17 15:30
你好,你按照1%的交增值稅的話,本期發(fā)生額和實際抵扣金額都是填寫的是不含稅的金額乘以2%。
84784949
2022 01/17 15:35
這個是正常的減征額,這樣填對吧?和主表的減征額
84784949
2022 01/17 15:38
減征額都是1889.6
郭老師
2022 01/17 15:39
第一列這個不對。 你看下你的專票乘以2%等于多少。
84784949
2022 01/17 15:46
80480.21*0.2=1609.60老師老師了
84784949
2022 01/17 15:48
對吧,老師?對吧,老師?
郭老師
2022 01/17 15:50
第一列和第二列分別填寫的,你這樣填寫的話就填寫多了。合計起來才免1609,那你第一列就比這個合計起來的多。
郭老師
2022 01/17 15:50
第一列的第一行不含稅金額乘以2%。
84784949
2022 01/17 16:07
第一列的1620.59是67029.71*0.02=1340.59.然后又加了280的稅控費
84784949
2022 01/17 16:09
所以出來是這個1620.59,所以就是可迷糊,這280到底填哪里合適
郭老師
2022 01/17 16:09
你好,那就是正確的。
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