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老師,請(qǐng)問增值稅減免明細(xì)表中本期發(fā)生額是填3%稅率的金額還是減免的2%的金額???

84784960| 提問時(shí)間:2023 07/14 17:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要交稅的話,這里填寫的2%。
2023 07/14 17:44
84784960
2023 07/14 17:45
那本期實(shí)際抵減稅額也是填2%的金額?
郭老師
2023 07/14 17:49
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784960
2023 07/14 17:57
這個(gè)是什么意思呢?說(shuō)主表18行有問題,18行我按照2%的減免金額填上去的
郭老師
2023 07/14 17:59
你好,主表和減免明細(xì)表截圖
84784960
2023 07/14 18:07
剛剛把提供勞務(wù)收入和銷售使用過(guò)的固資合并金額填在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里面,增值稅申報(bào)就通過(guò)了,銷售二手車可以合在第一欄報(bào)稅嗎?
郭老師
2023 07/14 18:08
你好。你們單位主營(yíng)是什么的?是二手交易市場(chǎng)嗎?如果是的話可以,如果不是的話,最好不要在這里面。
84784960
2023 07/14 18:11
主營(yíng)是維修服務(wù),那這個(gè)二手車怎么申報(bào)呢?填在地7欄嗎?
84784960
2023 07/14 18:12
這是主表
郭老師
2023 07/14 18:19
是的是的,在第七行里面填寫。
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