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你好,老師我12月份做的借管理費(fèi)用貸銀行存款,次年一月份才拿到專用發(fā)票我應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄

84785017| 提問時(shí)間:2022 01/13 10:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接把發(fā)票附在12月憑證后邊就是了哈
2022 01/13 10:35
84785017
2022 01/13 10:40
他有進(jìn)項(xiàng)稅
家權(quán)老師
2022 01/13 10:43
做一筆沖減管理費(fèi)就完事了哈
84785017
2022 01/13 10:53
怎么做啊老師
家權(quán)老師
2022 01/13 11:10
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:管理費(fèi)用
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