問題已解決
21年管理費(fèi)用錢已付,發(fā)票是跨年22年1月份開的,那12月可以計提費(fèi)用嗎,1月份沖銷在入賬? 21年成本款項未付款。發(fā)票要跨年22年開具??梢?2月做暫估成本的憑證嗎。? 可以的話憑證怎么做
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速問速答同學(xué),你好,21年實際已支付未到票的費(fèi)用是可以在12月做暫估計提的
2022 01/10 10:02
霍清老師
2022 01/10 10:03
成本也是同樣的,只要在2022年匯算清繳之前取得了發(fā)票都是可以在21年做暫估的
84784959
2022 01/10 10:05
那憑證如果做呢,12月付款時候做借預(yù)付,貸銀行,再計提一個借費(fèi)用,貸應(yīng)付,等1月發(fā)票收到,再在1月賬里面沖銷做嗎
霍清老師
2022 01/10 10:12
如果沖銷的話,金額小于上年利潤10%的,可以按原分錄全額紅沖處理。反之,費(fèi)用全額記入以前年度損益調(diào)整紅沖處理。
霍清老師
2022 01/10 10:17
以前年度損益調(diào)整是對以前年度財務(wù)報表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計算錯誤、會計分錄差錯以及漏記事項。
如果金額不是特別大的話是可以不用的,直接先將去年暫估的費(fèi)用給紅字沖銷了,再做筆實際收到的發(fā)票金額分錄
84784959
2022 01/10 10:22
嗯嗯。好的。那還有個暫估成本的問題,暫時只有合同,對于的項目我們已經(jīng)開票做收入了。但是成本要是2022年支付,成本發(fā)票也是22年才能開具出來。金額比較大。影響利潤。這個我可以按照合同做暫估入賬嗎
84784959
2022 01/10 10:23
甚至 有些還沒有合同,只有自己的預(yù)算單。
霍清老師
2022 01/10 10:23
可以的,但是一定要對方在匯算清繳之前給你把票開出來,否則需要在匯算清繳的時候做納稅調(diào)增
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