問題已解決

請問如果本期采購方開具了紅字發(fā)票,我公司己認(rèn)證抵扣了,在下月申報時是在增值稅申報表附表二紅字發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額笫20欄稅額處填上紅字發(fā)票的稅額即可嗎?

84785005| 提問時間:2021 11/10 17:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 對的 是這么做的
2021 11/10 17:16
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~