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我是外貿(mào)公司,二月給銷售方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,然后我在增值稅申報(bào)表二中的20欄的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額要填嗎

84784970| 提問時間:2020 03/18 17:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你這個不需要,你這個開紅字信息表,不需要勾選抵扣,你選擇不抵扣,不填寫轉(zhuǎn)出就可以
2020 03/18 17:05
84784970
2020 03/18 17:08
就是這個20欄不填,是嗎
maize老師
2020 03/18 17:09
是的,20欄不需要填寫這個
84784970
2020 03/18 17:11
但是我在查詢進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)看到的這個信息怎么解釋呢
maize老師
2020 03/18 17:14
你開紅字信息表的時候選擇啥,需要選擇不抵扣,
84784970
2020 03/18 17:21
這個是當(dāng)時我們開給銷量方的信息表
maize老師
2020 03/18 17:25
............需要選擇未抵扣這個才可以,
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