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以前年度多計提和計提錯的增值稅、附加稅怎么做分錄?

84785039| 提問時間:2021 10/18 15:03
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娟娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,增值稅不是計提的,是按月將進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)的,附加稅是計提的,附加稅計提涉及損益,通過以前年度損益調(diào)整這個科目,增值稅你檢查下是否進項和銷有錯誤
2021 10/18 15:21
84785039
2021 10/18 17:46
主要是之前的財務(wù)做的。進項認(rèn)證了,沒做賬。再加上結(jié)轉(zhuǎn)的進項和銷項也對不上。導(dǎo)致資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅金是個負數(shù)。
娟娟老師
2021 10/18 18:50
那增值稅估計有錯誤,建議核對下
娟娟老師
2021 10/19 15:25
麻煩滿意請五星好評,謝謝
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