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企業(yè)3月份應(yīng)交增值稅32萬元,當(dāng)月實(shí)際交納24萬元,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份交納8萬元。4月份交納以前月份未交增值稅8萬元;根據(jù)不同情形,編制會計(jì)分錄: 1)交納當(dāng)月增值稅; 2)轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅; 3)4月,企業(yè)交納以前期間未交的增值稅8萬元。

84784979| 提問時(shí)間:2021 10/09 16:37
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森林老師
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職稱:中級會計(jì)師
1、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅24 貸銀行存款24 2、這個(gè)不需要做分錄吧。直接在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方體現(xiàn)就行了。 4、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8 貸銀行存款8
2021 10/09 16:40
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