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一般計稅不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓申報時,不動產(chǎn)購置原價或取得不動產(chǎn)時的作價對應的進項稅可以扣除嗎
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在一般計稅方法下,如果納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn),且該不動產(chǎn)是自建的或外購的,那么在計算增值稅時,對應的不動產(chǎn)購置原價或取得不動產(chǎn)時的作價對應的進項稅是可以扣除的(應該是營改增以后取得,如果是以前繳納的是營業(yè)稅是不可以抵扣的)。這種情況下,納稅人需要按照規(guī)定的方法計算銷項稅額,并從銷項稅額中減去相應的進項稅額,以確定應納稅額。
祝您學習愉快!
在一般計稅方法下,如果納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn),且該不動產(chǎn)是自建的或外購的,那么在計算增值稅時,對應的不動產(chǎn)購置原價或取得不動產(chǎn)時的作價對應的進項稅是可以扣除的(應該是營改增以后取得,如果是以前繳納的是營業(yè)稅是不可以抵扣的)。這種情況下,納稅人需要按照規(guī)定的方法計算銷項稅額,并從銷項稅額中減去相應的進項稅額,以確定應納稅額。
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08/04 16:40
1111
08/04 17:23
那老師這道題在算補交增值稅時,為啥不減掉取得不動產(chǎn)時的作價對應的進項稅?(題目只算了申報的銷項稅額是不是不對,應該算申報的稅額,還要減200萬對應的進項稅?。?/div>
歐陽老師
08/04 17:23
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