問題已解決

老師,請問這道題,為什么是用應(yīng)繳納的消費稅當(dāng)中扣除那個應(yīng)退的留抵稅,公式不是實際繳納的增值稅消費稅來扣除嘛

m9940_62688| 提問時間:04/06 12:54
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會計學(xué)碩士,會計師,注冊會計師
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城市維護(hù)建設(shè)稅的計稅依據(jù)為納稅人實際繳納的增值稅、消費稅稅額,在計算計稅依據(jù)時,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定扣除期末留抵退稅退還的增值稅稅額。應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額=(90-60)×7%=2.1(萬元)。
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04/06 12:54
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