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老師,請問這道題,為什么是用應(yīng)繳納的消費(fèi)稅當(dāng)中扣除那個(gè)應(yīng)退的留抵稅,公式不是實(shí)際繳納的增值稅消費(fèi)稅來扣除嘛

m9940_62688| 提問時(shí)間:04/06 12:54
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會(huì)計(jì)學(xué)碩士,會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
城市維護(hù)建設(shè)稅的計(jì)稅依據(jù)為納稅人實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額,在計(jì)算計(jì)稅依據(jù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定扣除期末留抵退稅退還的增值稅稅額。應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額=(90-60)×7%=2.1(萬元)。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
04/06 12:54
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