問題已解決

這里的第(2)不是有應(yīng)納稅暫時(shí)性差異(賬面1800,計(jì)稅基礎(chǔ)1700)嗎?為什么不用確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用?第(3)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么是3000?而不是2800?稅法不是不認(rèn)可公允價(jià)值變動(dòng)的嗎?

小老鼠上燈臺(tái)| 提問時(shí)間:03/22 21:32
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王一老師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

事項(xiàng)2:不是的,1700是賬面價(jià)值(這個(gè)并不是計(jì)稅基礎(chǔ)),可收回金額是1800,由于賬面價(jià)值小于可收回金額,不需要計(jì)提減值,已經(jīng)計(jì)提的減值也不能轉(zhuǎn)回,也就是說對(duì)于這個(gè)差額,不需要編制會(huì)計(jì)分錄。對(duì)于此前已經(jīng)計(jì)提的減值準(zhǔn)備200,它一般確實(shí)是產(chǎn)生了暫時(shí)性差異,但是這個(gè)暫時(shí)性差異在此前期間就已經(jīng)確認(rèn)遞延所得稅了的,在本期不需要再對(duì)其進(jìn)行處理。

事項(xiàng)3:計(jì)稅基礎(chǔ)確實(shí)等于最初的成本,即2800,答案解析中并沒有說它的計(jì)稅基礎(chǔ)是3000.

祝您學(xué)習(xí)愉快!

03/23 10:01
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