問題已解決

請問老師,客戶遲遲不開票,我公司確認了成本但由于客戶不開票就沒確認收入,導致了我公司報表虧損。所以我司可以按照不開票收入申報增值稅嗎?如果按照不開票收入申報增值稅,客戶就拿不到發(fā)票,支付給我公司得款項就不能稅前扣除?

84784962| 提問時間:2024 12/27 18:57
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,你們可以先按照未開票收入開票,后期在再給你們客戶開發(fā)票
2024 12/27 18:59
84784962
2024 12/27 19:02
已經(jīng)按照未開票收入申報稅了,后期還可以開票嗎?
東老師
2024 12/27 19:02
可以開票,但是再開票的時候就得把之前未開票紅沖,不然就多交稅了
84784962
2024 12/27 19:03
老師的回答很有用,給了全新的思路。
東老師
2024 12/27 19:04
只是想到這了,就告訴您了
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