問題已解決

你好老師,有一個問題需要咨詢一下 我們企業(yè)不能有期末留抵稅,但是這個月開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在報稅有留抵稅,像這種情況應(yīng)該怎么處理呢

84785033| 提問時間:12/13 16:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個月你多開一點銷項發(fā)票出去。
12/13 16:13
84785033
12/13 16:13
沒有需要開的銷項發(fā)票
宋生老師
12/13 16:16
你好,是這樣子的。你如果不允許留底你就要做銷項發(fā)票才能夠達到你的要求。要么你就只能允許。 沒有既不用確認(rèn)收入,又能夠不留底還能夠開負(fù)數(shù)的辦法。
84785033
12/13 16:16
做進項稅額轉(zhuǎn)出呢
宋生老師
12/13 16:17
你好,你這個是銷項負(fù)數(shù)啊,銷項負(fù)數(shù)跟進項轉(zhuǎn)出沒關(guān)系。
84785033
12/13 16:19
用進項稅額轉(zhuǎn)出 抵減銷項負(fù)數(shù)
宋生老師
12/13 16:21
你好,在申報表上應(yīng)該是可以,但是就怕稅務(wù)局到時候跟你核定這件事
84785033
12/13 16:26
做非正常損失不可以嗎
宋生老師
12/13 16:27
你好,可以是可以,但是稅務(wù)局仍然有可能查你呀。主要就是稅務(wù)局可能核查。
宋生老師
12/13 16:28
操作上本身是沒有問題的
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