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對(duì)公賬戶給員工報(bào)銷差旅費(fèi),支付給員工可以這樣做分錄嗎?借:其他應(yīng)付款-某員工,貸:銀行存款。 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-某員工

84784992| 提問時(shí)間:12/11 11:29
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,你的會(huì)計(jì)分錄時(shí)對(duì)的 借管理i費(fèi)用貸銀行存款 不需要經(jīng)過其他
12/11 11:30
84784992
12/11 11:32
用其他應(yīng)付款這個(gè)科目過渡,可以嗎?合理嗎?
暖暖老師
12/11 11:32
可以的,這個(gè)科目沒問題
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