問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2023年的成本費(fèi)用票沒(méi)做進(jìn)去,現(xiàn)在要怎么修改呢?做進(jìn)去了以后可以退稅的,賬務(wù)上怎么處理?還是去年的匯算清繳怎么處理呢

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/06 11:24
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 進(jìn)入23年的賬套更正之前的分錄,然后更正申報(bào)表,匯算清繳更正申報(bào)
2024 12/06 11:26
84785029
2024 12/06 11:29
老師,以前的賬套不更正了,不更正賬套現(xiàn)在要怎么處理?
小菲老師
2024 12/06 11:30
同學(xué),你好 那跨年發(fā)票不建議入賬,建議發(fā)票重新開(kāi)具,入到本年
84785029
2024 12/06 14:25
老師你直接告訴我怎么做分錄就可
小菲老師
2024 12/06 14:25
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款、其他應(yīng)付款
84785029
2024 12/06 14:29
不齊全,不專業(yè),算了吧
小菲老師
2024 12/06 14:31
同學(xué),你好 不好意思沒(méi)有解決你的問(wèn)題。 專業(yè)的做法是進(jìn)入23年的賬套更正之前的分錄,然后更正申報(bào)表,匯算清繳更正申報(bào) 或者發(fā)票重新開(kāi)具,入到本年 如果你一定要做賬那就只能 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款、其他應(yīng)付款
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