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老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,應交稅費-增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是直接手動銷項減去進項?

84785026| 提問時間:12/04 08:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的。 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
12/04 08:43
84785026
12/04 08:46
那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,我記得以前老師說可以年末一起結(jié)轉(zhuǎn)?
家權(quán)老師
12/04 09:01
不需要年底結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報增值稅就是
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