問題已解決
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,應交稅費-增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是直接手動銷項減去進項?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的。
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
12/04 08:43
84785026
12/04 08:46
那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,我記得以前老師說可以年末一起結(jié)轉(zhuǎn)?
家權(quán)老師
12/04 09:01
不需要年底結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報增值稅就是
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