問題已解決
我們建筑企業(yè)一般納稅人,提供勞務(wù)服務(wù),我們合同總價1000萬,我們會再分包300萬出去,我想問如果我們選擇增值稅一般計稅,就是9%,分包300萬需取得進項抵扣增值稅,不能直接扣除嗎?也就是說我們增值稅應(yīng)納稅額是1000減去300等于700還是開1000萬票9%等300萬別人開專票給我們我們銷項?進項再實際交納
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速問速答不能
銷項稅額-進項稅額
按這個繳納
2024 12/04 08:31
84785006
2024 12/04 09:00
如果我們勞務(wù)清包選擇簡易計稅我合同價稅合計900萬?300萬分包款計3%就是對的吧?
郭老師
2024 12/04 09:00
是的對的,是這么做的
84785006
2024 12/04 09:01
我這份勞務(wù)合同里面有包點簡單輔材,還是可以選擇清包勞務(wù)簡易征收吧?
84785006
2024 12/04 09:02
簡易征收需要預(yù)繳納增值稅和企業(yè)所得稅我可以扣了300萬再繳納吧?
郭老師
2024 12/04 09:03
是的對的是的對的可以。
84785006
2024 12/04 09:08
不好意思,老師你說這個~我這份勞務(wù)合同里面有包點簡單輔材,還是可以選擇清包勞務(wù)簡易征收吧?也是對的?
郭老師
2024 12/04 09:11
對的是的可以的呀。
84785006
2024 12/04 09:16
我缺乏實操經(jīng)驗,謝謝您
郭老師
2024 12/04 09:16
不用客氣,工作愉快。
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