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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問,年末業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的話,第四季度計(jì)提所得稅時(shí)需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)后再計(jì)算所得稅還是等匯算清繳時(shí)調(diào)增處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答只是在匯算的時(shí)候做納稅調(diào)增
2024 11/29 14:47
84784992
2024 11/29 14:49
匯算清繳時(shí),借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅嗎?
家權(quán)老師
2024 11/29 14:51
不需要做賬調(diào)整,只是匯算的報(bào)表里邊調(diào)整交稅
84784992
2024 11/29 15:09
老師,本月有未認(rèn)證的增值稅,是計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
家權(quán)老師
2024 11/29 15:12
是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784992
2024 11/29 15:13
好的,謝謝,再什么情況下可以用待抵扣科目?
家權(quán)老師
2024 11/29 15:14
已經(jīng)認(rèn)證沒有抵扣的情況下,那個(gè)只使用于房產(chǎn)
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