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請問老師,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增的企業(yè)所得稅應(yīng)該在年末計提還是在匯算清繳時計提?

84785046| 提問時間:01/24 10:51
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
是在匯算清繳時處理
01/24 10:52
84785046
01/24 11:19
老師,那就是年末先不用計提,在匯算清繳時將調(diào)增的企業(yè)所得稅計提就行,對吧?
文文老師
01/24 11:22
是的,你的理解是對的。
84785046
01/24 11:24
好的,謝謝老師!
文文老師
01/24 11:27
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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