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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師們好,請問固定資產(chǎn)報廢殘值收入怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答那個計(jì)入固定資產(chǎn)清理
2024 11/25 16:53
84785042
2024 11/25 17:52
具體怎么做呢
家權(quán)老師
2024 11/25 17:53
稅前列支。
清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理?
????? 累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
84785042
2024 11/25 18:00
需要固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備嗎
家權(quán)老師
2024 11/25 18:01
不需要的,直接那樣處理就行
84785042
2024 11/26 10:07
那清理殘值前面摘要寫“轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理”嗎,最后結(jié)轉(zhuǎn)摘要怎么寫?
家權(quán)老師
2024 11/26 10:42
是的。最后的摘要就是結(jié)轉(zhuǎn)某資產(chǎn)清理余額
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