問題已解決

老師,我公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),本月銷項大于進項,但因有預交增值稅和進項留抵,所以不需要交稅。增值稅分錄第一個借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費_未交增值稅。第二個借應(yīng)交稅費_未交增值稅,貸應(yīng)交稅費_預交增值稅,問題是我不知道第二個分錄貸方怎么提現(xiàn)出來進項留抵?

84784997| 提問時間:11/22 15:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
留底在那個科目掛著 現(xiàn)在是用預繳抵扣了
11/22 15:09
84784997
11/22 15:11
就是說,第二個分錄只需要寫借應(yīng)交稅費_未交增值稅,貸應(yīng)交稅費_預交增值稅即可?
郭老師
11/22 15:12
你這個是用預繳抵扣的。你不是還有留底嗎?留底抵扣的沒有體現(xiàn)。
84784997
11/22 15:13
是啊,怎么在分錄中體現(xiàn)出來用預交增值稅和留抵的合計金額
郭老師
11/22 15:15
留底稅額你在哪個科目里面掛著?你說我給你寫。
84784997
11/22 15:15
我之前沒有記過留抵
郭老師
11/22 15:16
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 做這個。
84784997
11/22 15:21
老師,用留抵的稅額計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,是這樣理解,對嗎?
郭老師
11/22 15:22
對的是的,可以這么理解的。
84784997
11/22 15:42
謝謝老師
郭老師
11/22 15:45
不用客氣,工作愉快。
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