問題已解決

我們公司建了一棟樓,已經(jīng)驗收并投入使用,開始對外出租,但是建設(shè)費(fèi)用沒有付完,發(fā)票也沒來全,也沒有收據(jù),只有各種合同,合同上有需要支付的總價,目前在在建工程中,需要把在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?按什么金額轉(zhuǎn)?

84785039| 提問時間:11/19 19:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 需要轉(zhuǎn),按照合同總金額轉(zhuǎn)
11/19 19:09
84785039
11/19 21:45
按合同金額轉(zhuǎn),如何記賬,借什么貸什么
小菲老師
11/20 07:46
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
84785039
11/20 12:36
暫估的部分怎么記賬
小菲老師
11/20 12:37
同學(xué),你好 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款
84785039
11/20 13:28
應(yīng)付賬款二級科目怎么建,掛誰
小菲老師
11/20 13:49
同學(xué),你好 應(yīng)付賬款-暫估
84785039
11/20 14:09
不掛單位就是掛暫估?
小菲老師
11/20 14:10
同學(xué),你好 你要掛單位也可以
84785039
11/20 14:56
掛付款單位?如果掛付款單位,那來了發(fā)票怎么記賬
小菲老師
11/20 14:58
同學(xué),你好 來了發(fā)票 借:在建工程? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? ?負(fù)數(shù) 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~