問題已解決
老師,你好取得2023異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做,收到發(fā)票時(shí)進(jìn)入待抵扣科目,該筆稅額已經(jīng)抵扣了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)
貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
11/13 09:58
84784988
11/13 10:00
哪補(bǔ)交分錄怎么做
家權(quán)老師
11/13 10:03
你是在那個(gè)月補(bǔ)交的?
84784988
11/13 10:04
當(dāng)月轉(zhuǎn)出當(dāng)月補(bǔ)交
家權(quán)老師
11/13 10:05
直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784988
11/13 10:07
具體怎么結(jié)轉(zhuǎn),有具體分錄
84784988
11/13 10:08
就是轉(zhuǎn)出7萬,這個(gè)月抵扣1萬,剩下部分要交稅,全部是當(dāng)月轉(zhuǎn)出,當(dāng)月交
家權(quán)老師
11/13 10:08
借:增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
84784988
11/13 10:11
哪進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是還有余額嗎
家權(quán)老師
11/13 10:12
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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