問題已解決

跨年度,并且已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,今年稅務(wù)局查出這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問怎么做分錄?

84785011| 提問時(shí)間:2023 07/06 10:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年做了成本費(fèi)用的嗎?如果是的話,實(shí)際有業(yè)務(wù)的,借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 07/06 10:24
84785011
2023 07/06 10:33
那后面這張異常發(fā)票恢復(fù)正常了,又可以抵扣了,又怎么寫分錄
郭老師
2023 07/06 10:36
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸以前年度損益調(diào)整。
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