問題已解決

老師好,我們是軟件開發(fā)企業(yè),企業(yè)開具了6%的專票,增值稅申報(bào)表附列資料(三)中,系統(tǒng)自動帶出“本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計(jì)額(免稅銷售額)”列的數(shù)據(jù),請問老師,可以解讀一下這個帶出的數(shù)據(jù)是什么意思嗎?

84784995| 提問時間:11/13 09:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,只要開了服務(wù)類的發(fā)票, 附表3第一列價稅合計(jì)必須填寫。
11/13 09:21
84784995
11/13 09:23
老師,這個金額取的那個數(shù)據(jù)呢?本月開具發(fā)票的一共價稅合計(jì)金額嗎?為什么開了服務(wù)類發(fā)票就需要填寫???免稅銷售額如何理解?
郭老師
11/13 09:26
第一列,不管免稅還是不免稅,只要開了服務(wù)類的發(fā)票,必須填寫,這里不光是免稅銷售額,你開了免稅的服務(wù)銷售額和不免稅的都要填寫,你沒有看到前面的有稅率嗎? 免稅的在最后一行填寫,其他不免稅的,上方都有對應(yīng)的稅率。
郭老師
11/13 09:26
填寫這個表格,因?yàn)樗幸徊糠钟胁铑~的,服務(wù)類有差額交稅的填寫后面的扣除項(xiàng)目 沒有差額的只填寫前面第一列
84784995
11/13 09:32
好的懂了老師,那系統(tǒng)自動帶出的這個金額是什么邏輯?我看不是加稅合計(jì)金額?這個金額是本月開票的一共價稅合計(jì)金額嗎》?
郭老師
11/13 09:35
你去查一下你開的服務(wù)類的發(fā)票加稅合計(jì)是不是這個金額?
84784995
11/13 11:29
老師好,我們把產(chǎn)品發(fā)給平臺代為銷售,還沒賣出去,請問是發(fā)出商品時就確認(rèn)收入?還是銷售出去回款時確認(rèn)收入?
郭老師
11/13 11:32
一般對方確認(rèn)收貨,確認(rèn)收入,這個看你們自己要求。有些企業(yè)他發(fā)出貨物就確認(rèn)收入。
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