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老師您好,請(qǐng)問支付的勞務(wù)報(bào)酬會(huì)計(jì)分錄怎么做?需要計(jì)提嗎?

84784968| 提問時(shí)間:11/12 18:10
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!支付勞務(wù)報(bào)酬的會(huì)計(jì)分錄一般是這樣的:借記“管理費(fèi)用”或“制造費(fèi)用”等相關(guān)費(fèi)用科目,貸記“應(yīng)付賬款”或“應(yīng)付職工薪酬”。如果是期末未支付的勞務(wù)費(fèi)用,則需要計(jì)提,分錄是:借記相應(yīng)費(fèi)用科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬”或“其他應(yīng)付款”。
11/12 18:14
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