問題已解決
老師,上月做了費(fèi)用暫估,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估,這月想沖銷的話怎么做賬
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速問速答你好,這個(gè)做同樣的憑證只是金額寫負(fù)數(shù)。
11/07 15:21
84784972
11/07 15:21
但是這月管理費(fèi)用沒有余額啊顯示
宋生老師
11/07 15:22
你好結(jié)轉(zhuǎn)完了之后就沒有余額了。因?yàn)楣芾碣M(fèi)用是屬于水利類的科目。
宋生老師
11/07 15:22
因?yàn)楣芾碣M(fèi)用是屬于損益類的科目
84784972
11/07 15:23
對啊那怎么弄
84784972
11/07 15:23
這月怎么沖銷
宋生老師
11/07 15:26
你好,你同樣的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了呀。你做紅字憑證然后再結(jié)轉(zhuǎn)
84784972
11/07 15:26
嗯好的老師
宋生老師
11/07 15:27
你好,歡迎下次再來探討。
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