問(wèn)題已解決

老師,我 7 月 8 月 9 月工資計(jì)提了,賬上發(fā)放工資的時(shí)候忘記扣社保的其他應(yīng)收款了,直接借應(yīng)付職工薪酬,貸庫(kù)存現(xiàn)金,我想改一下得怎么改?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/07 14:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你已經(jīng)發(fā)了工資了嗎?現(xiàn)在只需要改一下賬,是不是?
2024 11/07 14:36
宋生老師
2024 11/07 14:37
你好,現(xiàn)在借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款。
宋生老師
2024 11/07 14:40
你可以修改。10月份第X號(hào)憑證。 你也可以紅字沖減之前錯(cuò)誤的,然后按照正確的重新做。。
宋生老師
2024 11/07 14:41
你好,不用客氣的了。
84784982
2024 11/07 14:37
對(duì)的,就是賬錯(cuò)了
84784982
2024 11/07 14:39
那個(gè)摘要要怎么寫(xiě)呢?
84784982
2024 11/07 14:41
好的,謝謝老師
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