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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司以前的會(huì)計(jì)把把個(gè)人應(yīng)交的社保費(fèi)一直是記為了應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)付職工薪酬--個(gè)人社保),現(xiàn)在想變更為其他應(yīng)收款,可以在這個(gè)月做賬的時(shí)候直接改嗎?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
如果應(yīng)付職工薪酬一個(gè)人社保沒(méi)有余額,是可以直接調(diào)整到其他應(yīng)收款的
2020 09/02 09:00
84784982
2020 09/02 09:01
老師,個(gè)人交的社保部分可以直接記為應(yīng)付職工薪酬嗎?
立紅老師
2020 09/02 09:04
同學(xué)你好,個(gè)人交的社保部分——是在工資中扣除的,扣下后是計(jì)入其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款中
借,應(yīng)付職工薪酬一工資
貸,其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款一個(gè)人社保
貸,銀行存款
84784982
2020 09/02 09:06
老師,如果應(yīng)付職工薪酬--個(gè)人社保有余額,要怎么調(diào)整呢?因?yàn)槲乙牡接洖槠渌麘?yīng)收款
立紅老師
2020 09/02 09:10
同學(xué)你好,如果是借方余額
借,應(yīng)付職工薪酬--個(gè)人社保
貸,其他應(yīng)收款一個(gè)人社保,
如果是貸方余額,做相反分錄就 可以的;
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