問題已解決

暫估的材料沒到,當(dāng)時(shí)借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在確定不會(huì)到了,之前也領(lǐng)出,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在做幾筆分錄,怎么沖回

84785037| 提問時(shí)間:11/07 10:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你把你暫估你用和結(jié)轉(zhuǎn)的憑證都做紅字憑證沖減就可以了。
11/07 10:58
宋生老師
11/07 10:58
至于具體的憑證,你看你當(dāng)時(shí)這幾筆是怎么做的,就做同樣的憑證,金額寫負(fù)數(shù)。
84785037
11/07 11:00
???我做了暫估進(jìn)料,領(lǐng)料,結(jié)轉(zhuǎn)成本
宋生老師
11/07 11:01
你好,對(duì)的,就是這3筆分錄,你是怎么做的?就做同樣的憑證,只是金額寫負(fù)數(shù)。
84785037
11/07 11:02
跨年的怎么做
宋生老師
11/07 11:13
你好,也是一樣的做憑證,只是涉及損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整來替代。
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