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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們的開(kāi)票系統(tǒng)年費(fèi)280交了之后又退回來(lái)了,后面又交了個(gè)278,這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候填哪個(gè)表,怎么填呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好!這種情況下,你應(yīng)該在增值稅納稅申報(bào)表的“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄目中填報(bào)278元。280元的退款不需要在申報(bào)表中體現(xiàn),只需關(guān)注實(shí)際支付的278元即可。
11/04 16:48
84784971
11/04 16:51
280要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
84784971
11/04 16:51
不填稅額不對(duì)吧
84784971
11/04 16:53
278我是要填在稅額抵減情況表里吧
堂堂老師
11/04 16:53
對(duì)的,280元如果已經(jīng)錄入過(guò)賬,后來(lái)退回,應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。278元作為實(shí)際支付的費(fèi)用,應(yīng)該在稅額抵減情況表中進(jìn)行填報(bào)。這樣可以確保增值稅的申報(bào)金額準(zhǔn)確無(wú)誤。
堂堂老師
11/04 16:54
對(duì)的,280元如果已經(jīng)錄入過(guò)賬,后來(lái)退回,應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。278元作為實(shí)際支付的費(fèi)用,應(yīng)該在稅額抵減情況表中進(jìn)行填報(bào)。這樣可以確保增值稅的申報(bào)金額準(zhǔn)確無(wú)誤。
堂堂老師
11/04 16:55
對(duì)的,280元如果已經(jīng)錄入過(guò)賬,后來(lái)退回,應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。278元作為實(shí)際支付的費(fèi)用,應(yīng)該在稅額抵減情況表中進(jìn)行填報(bào)。這樣可以確保增值稅的申報(bào)金額準(zhǔn)確無(wú)誤。
84784971
11/04 16:56
我填完稅額抵減情況表之后,主表不顯示呢,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已經(jīng)知道填哪里了
堂堂老師
11/04 16:59
如果你已經(jīng)正確填寫了稅額抵減情況表,但主表沒(méi)有顯示相應(yīng)的數(shù)據(jù),可能是因?yàn)橄到y(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)更新。你可以嘗試手動(dòng)刷新或重新登錄開(kāi)票系統(tǒng)查看。如果問(wèn)題依舊,建議檢查是否漏填或誤填信息,確保所有數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。
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