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交了280的航信費(fèi),填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,是填減稅項(xiàng)目還是免稅項(xiàng)目?然后,應(yīng)該添加哪個?

84785018| 提問時間:2023 01/15 11:45
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
應(yīng)該填寫減稅項(xiàng)目,減稅項(xiàng)目是指企業(yè)在所得稅申報(bào)中可以享受減免所得稅的政府減稅政策,從而降低稅負(fù)。其中有技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造、技術(shù)轉(zhuǎn)讓的稅收優(yōu)惠,技術(shù)創(chuàng)新,技術(shù)外包、技術(shù)服務(wù)等減免政策。教育經(jīng)費(fèi)支出、企業(yè)科技改造支出可享受一定的減稅優(yōu)惠。因此,我們應(yīng)該在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中添加技術(shù)開發(fā),技術(shù)改造,技術(shù)轉(zhuǎn)讓等減稅項(xiàng)目。 拓展知識:在實(shí)施增值稅減免稅政策時,企業(yè)需要提供有效的減稅證明,比如技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造、技術(shù)轉(zhuǎn)讓的稅收優(yōu)惠,購買設(shè)備和軟件的發(fā)票,研發(fā)經(jīng)費(fèi)的憑證,研究項(xiàng)目的完成憑證等。如此才能有效享受減稅優(yōu)惠,減少稅負(fù)。
2023 01/15 11:56
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