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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,平時(shí)銷售的時(shí)候沒有計(jì)提增值稅。。到實(shí)繳增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款。然后 應(yīng)交稅費(fèi)科目要怎么寫分錄,才會(huì)無余額?
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速問速答借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
11/04 15:38
84785034
11/04 15:45
在確認(rèn)收入的時(shí)候,沒有寫應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)槭亲鰞?nèi)部賬,所以都沒有涉及到應(yīng)交稅費(fèi)?!,F(xiàn)在還是單獨(dú) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
家權(quán)老師
11/04 15:46
是的,就是那樣處理的
84785034
11/04 15:47
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 和 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這2個(gè)科目有什么區(qū)別?我是用哪個(gè)科目呢
家權(quán)老師
11/04 15:49
那個(gè)是外賬,一般納稅人才使用的
84785034
11/04 15:51
內(nèi)賬,用哪個(gè) 科目呢?
家權(quán)老師
11/04 15:51
直接使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785034
11/04 15:55
沒有這個(gè)科目,還有這個(gè)分錄,比如, 借:應(yīng)收賬款200
貸:主營(yíng)業(yè)收入 180
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 20
我做銷售收入的時(shí)候沒有做應(yīng)交稅費(fèi)的。?,F(xiàn)在交了增值稅款,怎么寫計(jì)提的分錄。。
家權(quán)老師
11/04 15:57
那么,直接使用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就行
84785034
11/04 16:00
借:主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 這跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有什么關(guān)系?
家權(quán)老師
11/04 16:04
意思是從收入里邊扣除應(yīng)交的增值稅
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