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計提增值稅:借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出應交未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納時候:借 應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 那月底這個科目 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出應交未交增值稅 有余額要怎么辦?需要怎么做分錄嗎?

84785046| 提問時間:2020 08/06 11:28
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出應交未交增值稅 有余額是正常的 你要看應交稅費-應交增值稅這個科目是平的
2020 08/06 11:29
84785046
2020 08/06 11:52
期末應交稅費這個科目要平嗎
軼塵老師
2020 08/06 13:53
應交稅費-應交增值稅是平的!
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