問題已解決
老師我九月份計提工資寫錯了,寫成借管理費用職工薪酬出現(xiàn)4500貸管理費用職工薪酬出現(xiàn)4500,九月底我月末結轉了借本年利潤4500貸管理費用職工薪酬4500,那我這現(xiàn)在十一月份怎么糾正錯誤
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速問速答在十一月份可以進行如下賬務調整:
沖銷九月份錯誤的計提和結轉分錄:
借:管理費用 —— 職工薪酬 -4500
貸:本年利潤 -4500
按照正確的金額重新計提九月份工資:
假設正確的計提金額為 X 元。
借:管理費用 —— 職工薪酬 X
貸:應付職工薪酬 X
重新進行九月份的月末結轉:
借:本年利潤 X
貸:管理費用 —— 職工薪酬 X
11/04 09:48
84785040
11/04 09:54
月末結轉是借本年利潤貸管理費用,那反向不是借管理費用4500貸本年利潤4500為啥前面都是負數(shù)
樸老師
11/04 09:57
同學你好
原分錄負數(shù)紅沖再做正確
84785040
11/04 09:58
我這管理費用是負的
樸老師
11/04 09:58
你直接原分錄負數(shù)紅沖再做正確的
84785040
11/04 09:59
是:不是這個月我在計提十一月份工資在月末結轉這個就余額就為0了
樸老師
11/04 09:59
同學你好
對的
是這樣
84785040
11/04 10:00
我的原分錄是借本年利潤4500貸管理費用職工薪酬4500,紅沖不是應該借本年利潤-4500貸管理費用職工薪酬-4500的嗎老師你是不是寫錯了
樸老師
11/04 10:01
沒有寫錯哦
你可以看下
84785040
11/04 10:03
你寫的是借管理費用-4500貸本年利潤-4500
樸老師
11/04 10:07
我那個不是負號,是間隔符號
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