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老師我和其他公司掛往來款 計提 借管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費用 -負數 貸應付職工薪酬 負數 掛往來 借其他應收款 貸應付職工薪酬 老師這樣對嗎,這樣我的應付職工薪酬會有余額嗎

84785011| 提問時間:2023 08/07 10:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 你和其他公司往來款和工資有什么關系
2023 08/07 10:47
84785011
2023 08/07 10:48
這是我們和我們總公司掛往來的。
樸老師
2023 08/07 10:55
同學你好 應付職工薪酬沒有余額才對
84785011
2023 08/07 11:41
老師那我這樣的科目,對嗎
樸老師
2023 08/07 11:43
同學你好 應付職工薪酬沒有余額
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