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老師,我這個月紅沖了一張去年的發(fā)票,那這個月算增值稅,是不是這個月開出去的所有銷項金額減去紅沖的這個金額,減去進項來算增值稅?

84784961| 提問時間:10/28 09:17
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 嗯嗯,是的
10/28 09:17
84784961
10/28 09:20
哦,那像我這個紅沖的去年的發(fā)票做賬該怎么做
小菲老師
10/28 09:20
同學,你好 之前的分錄,做一摸一樣,金額負數(shù)
84784961
10/28 09:24
好的,那這個還用做年度損益調整嗎?
小菲老師
10/28 09:24
同學,你好 不需要的
84784961
10/28 09:30
好的老師,還有關于工會經(jīng)費依據(jù)什么申報,有沒有什么優(yōu)惠政策
小菲老師
10/28 09:31
工會經(jīng)費的計繳依據(jù)是企業(yè)全月職工的工資金額 依據(jù)《中華全國總工會辦公廳關于實施小額繳費工會組織工會經(jīng)費全額返還支持政策的通知》(廳字〔2022〕47號)規(guī)定: 自2023年1月1日起,繼續(xù)實施小額繳費工會組織工會經(jīng)費全額返還支持政策 。在2023年至2024年(暫定2年)期間, 對全年上繳工會經(jīng)費低于1萬元(不含)的小額繳費工會組織上繳的工會經(jīng)費,予以全額返還。
84784961
10/28 10:13
哦,那新注冊的企業(yè)是不是第一年不需要繳工會經(jīng)費?
小菲老師
10/28 10:14
同學,你好 是的,一般是的
84784961
10/28 11:05
好的老師
小菲老師
10/28 11:10
不客氣,祝工作順利
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