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往來賬掛著,對(duì)方一直未給開發(fā)票,記賬怎么記

84784995| 提問時(shí)間:10/26 10:00
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果對(duì)方未開發(fā)票,你可以先將這筆款項(xiàng)記為“其他應(yīng)收款”或者“預(yù)付賬款”。等到對(duì)方開具發(fā)票后,再根據(jù)發(fā)票內(nèi)容調(diào)整會(huì)計(jì)分錄,確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。同時(shí),也要注意催促對(duì)方盡快提供發(fā)票,以便及時(shí)做賬。
10/26 10:03
84784995
10/26 10:07
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,按結(jié)算金額入賬 收到發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
堂堂老師
10/26 10:09
當(dāng)你收到發(fā)票時(shí),應(yīng)先確認(rèn)發(fā)票金額與結(jié)算金額是否一致。如果一致,你可以按照發(fā)票上的具體內(nèi)容進(jìn)行會(huì)計(jì)處理: 1. 借記“管理費(fèi)用”賬戶以反映費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生。 2. 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”以記錄可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金。 3. 貸記“應(yīng)付賬款”以顯示對(duì)方的債權(quán)減少。 這樣的分錄確保了費(fèi)用和稅金的正確反映,同時(shí)也調(diào)整了應(yīng)付賬款的余額。
84784995
10/26 10:11
那現(xiàn)在沒有收到發(fā)票,只有雙方確認(rèn)好的結(jié)算單,怎么記賬
84784995
10/26 10:12
還是先不記等發(fā)票來了再記套賬里
堂堂老師
10/26 10:14
在只有結(jié)算單而未收到發(fā)票的情況下,可以先做如下記賬處理: 1. 借記“其他應(yīng)付款”或“預(yù)付賬款”賬戶,表示已經(jīng)發(fā)生的支出但尚未完成正式的會(huì)計(jì)確認(rèn)。 2. 貸記“銀行存款”或相應(yīng)的支付賬戶,表示款項(xiàng)的支付。 等到收到發(fā)票后,再根據(jù)發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,將先前記入“其他應(yīng)付款”或“預(yù)付賬款”的金額轉(zhuǎn)入相應(yīng)的費(fèi)用賬戶,并處理相關(guān)的稅務(wù)條目。這樣可以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。
堂堂老師
10/26 10:14
請(qǐng)直接提問財(cái)會(huì)問題,老師這邊幫您解答。
84784995
10/26 10:22
是按收到發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)管理費(fèi)用
堂堂老師
10/26 10:24
是的,管理費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照發(fā)票的日期確認(rèn)。收到發(fā)票時(shí),根據(jù)發(fā)票上的日期和金額確認(rèn)費(fèi)用的發(fā)生,這有助于確保費(fèi)用的正確性和合規(guī)性。同時(shí),這也符合會(huì)計(jì)的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,即費(fèi)用和收入應(yīng)當(dāng)在其實(shí)際發(fā)生的時(shí)間確認(rèn)。
84784995
10/26 10:25
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款。借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付賬款
堂堂老師
10/26 10:28
關(guān)于你提到的兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄: 1. “借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款”:這個(gè)分錄通常用于調(diào)整應(yīng)付款項(xiàng)的分類,比如將一般的應(yīng)付款項(xiàng)轉(zhuǎn)為特定的其他應(yīng)付款項(xiàng)。 2. “借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸其他應(yīng)付款”:這個(gè)分錄用于記錄實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用和相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,同時(shí)反映這部分費(fèi)用暫時(shí)記入其他應(yīng)付款中,等待進(jìn)一步的處理或發(fā)票的到來進(jìn)行調(diào)整。 確保這些分錄反映了具體事務(wù)的實(shí)際情況,并與相關(guān)的會(huì)計(jì)政策和稅務(wù)規(guī)定保持一致。
84784995
10/26 10:30
那我這個(gè)分錄對(duì)嗎?
84784995
10/26 10:30
好的好的
堂堂老師
10/26 10:31
抱歉,該問題暫時(shí)不太清楚,可以重新提問。
堂堂老師
10/26 10:32
請(qǐng)直接提問財(cái)會(huì)問題,老師這邊幫您解答。
84784995
10/26 10:32
是不是也可以等發(fā)票來了再做賬,現(xiàn)在先不做
堂堂老師
10/26 10:34
是的,你可以選擇等收到發(fā)票后再進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。這樣做可以確保根據(jù)發(fā)票的確切信息來準(zhǔn)確記錄費(fèi)用和相關(guān)稅金,避免之后再進(jìn)行調(diào)整。這種方法適用于對(duì)賬務(wù)準(zhǔn)確性有嚴(yán)格要求的情況。
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