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實(shí)務(wù)
問題已解決
往來賬掛著,對方一直未給開發(fā)票,記賬怎么記
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速問速答如果對方未開發(fā)票,你可以先將這筆款項(xiàng)記為“其他應(yīng)收款”或者“預(yù)付賬款”。等到對方開具發(fā)票后,再根據(jù)發(fā)票內(nèi)容調(diào)整會計分錄,確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。同時,也要注意催促對方盡快提供發(fā)票,以便及時做賬。
10/26 10:03
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10/26 10:07
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,按結(jié)算金額入賬
收到發(fā)票時借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
堂堂老師
10/26 10:09
當(dāng)你收到發(fā)票時,應(yīng)先確認(rèn)發(fā)票金額與結(jié)算金額是否一致。如果一致,你可以按照發(fā)票上的具體內(nèi)容進(jìn)行會計處理:
1. 借記“管理費(fèi)用”賬戶以反映費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生。
2. 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”以記錄可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金。
3. 貸記“應(yīng)付賬款”以顯示對方的債權(quán)減少。
這樣的分錄確保了費(fèi)用和稅金的正確反映,同時也調(diào)整了應(yīng)付賬款的余額。
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10/26 10:11
那現(xiàn)在沒有收到發(fā)票,只有雙方確認(rèn)好的結(jié)算單,怎么記賬
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10/26 10:12
還是先不記等發(fā)票來了再記套賬里
堂堂老師
10/26 10:14
在只有結(jié)算單而未收到發(fā)票的情況下,可以先做如下記賬處理:
1. 借記“其他應(yīng)付款”或“預(yù)付賬款”賬戶,表示已經(jīng)發(fā)生的支出但尚未完成正式的會計確認(rèn)。
2. 貸記“銀行存款”或相應(yīng)的支付賬戶,表示款項(xiàng)的支付。
等到收到發(fā)票后,再根據(jù)發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,將先前記入“其他應(yīng)付款”或“預(yù)付賬款”的金額轉(zhuǎn)入相應(yīng)的費(fèi)用賬戶,并處理相關(guān)的稅務(wù)條目。這樣可以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。
堂堂老師
10/26 10:14
請直接提問財會問題,老師這邊幫您解答。
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10/26 10:22
是按收到發(fā)票的時間確認(rèn)管理費(fèi)用
堂堂老師
10/26 10:24
是的,管理費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照發(fā)票的日期確認(rèn)。收到發(fā)票時,根據(jù)發(fā)票上的日期和金額確認(rèn)費(fèi)用的發(fā)生,這有助于確保費(fèi)用的正確性和合規(guī)性。同時,這也符合會計的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,即費(fèi)用和收入應(yīng)當(dāng)在其實(shí)際發(fā)生的時間確認(rèn)。
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10/26 10:25
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款。借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付賬款
堂堂老師
10/26 10:28
關(guān)于你提到的兩個會計分錄:
1. “借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款”:這個分錄通常用于調(diào)整應(yīng)付款項(xiàng)的分類,比如將一般的應(yīng)付款項(xiàng)轉(zhuǎn)為特定的其他應(yīng)付款項(xiàng)。
2. “借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸其他應(yīng)付款”:這個分錄用于記錄實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用和相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,同時反映這部分費(fèi)用暫時記入其他應(yīng)付款中,等待進(jìn)一步的處理或發(fā)票的到來進(jìn)行調(diào)整。
確保這些分錄反映了具體事務(wù)的實(shí)際情況,并與相關(guān)的會計政策和稅務(wù)規(guī)定保持一致。
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10/26 10:30
那我這個分錄對嗎?
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10/26 10:30
好的好的
堂堂老師
10/26 10:31
抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。
堂堂老師
10/26 10:32
請直接提問財會問題,老師這邊幫您解答。
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10/26 10:32
是不是也可以等發(fā)票來了再做賬,現(xiàn)在先不做
堂堂老師
10/26 10:34
是的,你可以選擇等收到發(fā)票后再進(jìn)行會計處理。這樣做可以確保根據(jù)發(fā)票的確切信息來準(zhǔn)確記錄費(fèi)用和相關(guān)稅金,避免之后再進(jìn)行調(diào)整。這種方法適用于對賬務(wù)準(zhǔn)確性有嚴(yán)格要求的情況。
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