問(wèn)題已解決

員工體檢,先付的體檢公司的體檢費(fèi) 借:預(yù)付賬款-**公司 貸:銀行存款 是這樣做賬嘛?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:10/20 18:12
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,這是正確的賬務(wù)處理方式。體檢費(fèi)用先付款時(shí),通過(guò)“預(yù)付賬款”科目核算。
10/20 18:14
84785000
10/20 18:17
收到體檢費(fèi)發(fā)票時(shí),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:預(yù)付賬款**公司
84785000
10/20 18:18
先付款和收到發(fā)票時(shí)的摘要都寫(xiě) 付體檢費(fèi)可以吧?
堂堂老師
10/20 18:18
可以的,付款和收到發(fā)票時(shí)的摘要寫(xiě)“付體檢費(fèi)”是可以的,這樣記錄清晰明了。
堂堂老師
10/20 18:20
可以的,付款和收到發(fā)票時(shí)的摘要寫(xiě)“付體檢費(fèi)”是可以的,這樣記錄清晰明了。
84785000
10/20 18:25
收到發(fā)票時(shí)的分錄正確吧
堂堂老師
10/20 18:27
是的,收到發(fā)票時(shí)的分錄是正確的。借記“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸記“預(yù)付賬款-公司”。這樣處理是符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。
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