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老師!附加稅需要計提嗎?怎么做分錄
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速問速答您好,要計提的, 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅
10/19 20:58
84784971
10/19 20:59
那以前都沒計提是不是都需要補記一下啊
廖君老師
10/19 21:00
您好,是的,補做一下分錄好,方便以后統(tǒng)計
84784971
10/19 21:01
現(xiàn)在一些科目都不為零,
84784971
10/19 21:02
老師!你看看
廖君老師
10/19 21:02
您好,那是要補計提的哦
84784971
10/19 21:04
像這樣交完費科目就應(yīng)該是零對嗎?
廖君老師
10/19 21:06
您好,是?的,應(yīng)交稅費只有應(yīng)交稅金-未交增值稅會有余額,其他科目都是平的
84784971
10/19 21:10
應(yīng)交未交增值稅的余額表示這一年的交的增值稅嗎
廖君老師
10/19 21:11
您好,不是的,借方是留抵的,貸方余額是下期申報要交的
84784971
10/19 21:15
老師!幫我看看哪里不對?我把五六月份的補記了,怎么還這樣呢
84784971
10/19 21:17
差哪里呢
廖君老師
10/19 21:19
您好,圖是未交增值稅,不是附加稅呀
84784971
10/19 21:22
老師!這個未交增值稅哪里不對
廖君老師
10/19 21:23
您好,增值稅又不用計提的,您的分錄能不能分享一下,計提的是附加稅,影響利潤的稅才要計提
84784971
10/19 21:29
老師!看看吧!不計提我覺得不對
84784971
10/19 21:30
計提了還亂糟糟的
廖君老師
10/19 21:32
您好,這是結(jié)轉(zhuǎn)不是計提,圖一就可以了,不用寫圖2的分錄
月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn),?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?,
看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄??
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784971
10/19 21:40
老師!是不是我需要交稅的時候像圖一那樣就對,不需要交稅的時候就不用結(jié)轉(zhuǎn)?
廖君老師
10/19 21:46
您好,不是,每月都要結(jié)轉(zhuǎn) ,交稅是
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ? ?貸:銀行
跟月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄不沖突
84784971
10/19 21:55
老師!我的意思下個月需要交稅的時候月末結(jié)轉(zhuǎn)這樣做分錄
借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅
如果下個月不用交稅,是不用做還是反著做
84784971
10/19 22:01
如果下個月不需要交稅
借:應(yīng)交稅費~未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
對嗎
廖君老師
10/19 22:08
您好,不對的,每月都要結(jié)轉(zhuǎn),是哪個分錄看余額方向
月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn),?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?,
看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄??
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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