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小規(guī)模開(kāi)出普票8000元收入,收到現(xiàn)金怎么做賬

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:10/16 06:44
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:庫(kù)存現(xiàn)金 8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7766.04 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 233.96
10/16 06:47
84785040
10/16 06:50
我這是普票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),怎么還交增值稅
84785040
10/16 06:51
是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅233.96貸營(yíng)業(yè)外收入,還有這個(gè)步驟
堂堂老師
10/16 06:51
對(duì)于小規(guī)模納稅人,即使開(kāi)的是普通發(fā)票,也需要按3%的征收率計(jì)算增值稅。你提到的分錄不準(zhǔn)確,正確的分錄如之前所述。無(wú)需將稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。小規(guī)模納稅人的增值稅處理就是這樣。
84785040
10/16 06:51
還有就是這個(gè)8千打到老板個(gè)人賬戶了,我想把這筆錢(qián)當(dāng)做備用金怎么辦,老板想要自己留這筆錢(qián),我該怎么合理做賬
堂堂老師
10/16 06:53
若老板決定留用這筆錢(qián),可將其記錄為股東借款或增加老板對(duì)公司的借款。分錄如下: 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣記錄既合規(guī)又能反映資金流向。
堂堂老師
10/16 06:54
如果老板決定留用這筆錢(qián),可以將其記錄為股東借款。分錄如下: 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣處理既能符合會(huì)計(jì)規(guī)范,也能清晰反映資金的去向。
84785040
10/16 06:54
但是不交增值稅啊
84785040
10/16 06:55
小規(guī)模季度不超30萬(wàn)免增值稅不是嗎增值
84785040
10/16 06:55
而且小規(guī)??梢园?%開(kāi)票的啊
84785040
10/16 06:56
照這樣說(shuō)我這普票我還得交增值稅
堂堂老師
10/16 06:57
對(duì)于小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元確實(shí)可以享受增值稅免稅政策。如果你的8000元在季度內(nèi)且未超出限額,實(shí)際上無(wú)需繳納增值稅。你可以不做增值稅相關(guān)分錄。 若確實(shí)需要按1%繳稅,則之前的分錄是對(duì)的,但鑒于你的情況,可能不需要繳稅。具體還需根據(jù)你季度累計(jì)銷(xiāo)售額來(lái)判斷。建議根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整賬務(wù)處理。
堂堂老師
10/16 06:57
對(duì)于小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額不超30萬(wàn)可免增值稅。你這8000元若在季度限額內(nèi),無(wú)需繳增值稅。直接按收款做賬即可: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8000 之后再根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售額判斷是否需繳稅。
堂堂老師
10/16 06:57
如果季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,可以享受增值稅免稅政策。你這8000元無(wú)需繳增值稅。直接做如下分錄: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8000 這樣處理即可。
84785040
10/16 06:58
要是借款老板最終這個(gè)款不是還得還給公司嗎,還是說(shuō)到時(shí)候做個(gè)憑證老板還給公司了,用作備用金了用現(xiàn)金還的,然后后期,把這筆現(xiàn)金當(dāng)做現(xiàn)金發(fā)出去,老板也不用轉(zhuǎn)公戶還給公司了
堂堂老師
10/16 06:58
如果老板決定將這筆錢(qián)作為備用金,可以先記錄為老板對(duì)公司的借款。后期老板以現(xiàn)金還款時(shí),做如下分錄: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-老板 之后使用這筆現(xiàn)金作為備用金時(shí),按實(shí)際用途記賬。這樣處理既合規(guī)又能清晰反映資金流動(dòng)。
堂堂老師
10/16 06:59
如果老板決定將這筆錢(qián)作為備用金,可以先記錄為老板對(duì)公司的借款。后期老板以現(xiàn)金還款時(shí),做如下分錄: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-老板 這樣處理既合規(guī)又能清晰反映資金流動(dòng)。備用金使用時(shí),按實(shí)際用途記賬即可。
84785040
10/16 07:06
好的謝謝老師
堂堂老師
10/16 07:08
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