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老師你好,固定資產(chǎn)卡片賬和固定資產(chǎn)總賬不符,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整合規(guī)?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:10/15 21:00
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,固定資產(chǎn)卡片賬和固定資產(chǎn)總賬不符時(shí),應(yīng)通過(guò)核對(duì)差異、查找原因、進(jìn)行必要的調(diào)整和更新記錄來(lái)確保兩者的一致性。具體分析如下: 核對(duì)差異:仔細(xì)核對(duì)固定資產(chǎn)卡片賬與固定資產(chǎn)總賬之間的具體差異,包括資產(chǎn)名稱、編號(hào)、原值、累計(jì)折舊、凈值等信息。 查找原因:確定導(dǎo)致不一致的原因??赡艿脑虬ㄤ浫脲e(cuò)誤、遺漏、計(jì)算失誤或會(huì)計(jì)政策變更等。 調(diào)整分錄:根據(jù)找到的原因,制作相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄來(lái)調(diào)整。如果是因?yàn)殇浫脲e(cuò)誤,需要制作紅字沖銷分錄或補(bǔ)充分錄來(lái)更正。如果是由于折舊計(jì)算錯(cuò)誤,需要重新計(jì)算折舊并調(diào)整相關(guān)賬戶。 更新記錄:在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中更新相關(guān)的卡片信息和總賬信息,確保所有數(shù)據(jù)都反映了正確的調(diào)整。 復(fù)核確認(rèn):由負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理的財(cái)務(wù)人員對(duì)調(diào)整后的固定資產(chǎn)卡片賬和總賬進(jìn)行復(fù)核,確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行最終確認(rèn)。
10/15 21:01
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